为切实履行好出资人职责,进一步加强对市属国有企业的监督管理,做好市审计局对各市属国有企业2020年度分析报告反映问题的整改工作,11月16日,市国资委组织召开整改专题会议,市国资委相关科室、19户市属企业分管审计工作负责人参会。
会上,对市属企业的分析报告进行了反馈,并对整改工作提出了具体要求,要求企业对反映的问题进行全面梳理,逐项、细致查找原因,有针对性地提出整改方案,及时进行整改;委相关科室对业务领域存在的问题进行梳理总结,并提出了应对措施及建议。
会议强调,各市属企业要高度重视分析报告反映问题整改工作,深刻认识到自身存在的问题,深入查找问题根源,做到对症下药、应改尽改。同时,强调各市属国企要构建统一高效的内部审计监督体系,健全内控制度,完善工作机制,充分发挥内部审计“治未病”的重要 ……