审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见
审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见
发布日期:2018-01-12|字体:| 下载收藏 语音播报
  来源:国资数据中心
审法发〔2018〕2号

各省、自治区、直辖市和计划单列市、新疆生产建设兵团审计厅(局),署机关各单位、各派出审计局、各特派员办事处、各直属单位:

为深入贯彻落实党的十九大精神,促进提高内部审计质量和水平,有效防范风险,推进国家治理体系和治理能力现代化,根据审计法及其实施条例、《国务院关于加强审计工作的意见》和中共中央办公厅、国务院办公厅《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》《关于深化国有企业和国有资本审计监督的若干意见》以及《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规和文件要求,现就切实加强对依法属于审计机关审计监督对象的单位(以下统称被审计单位)内部审计工作的业务指导和监督提出以下意见:

一、充分认识加强内部审计指导监督工作的重要性

党的十八大以来,党中央、国务院 ……
继续阅读(剩余:86.65%)
请登录后识别阅读权限!

扫码在手机上打开本文
DN:N12571420250109N
© 2003-2025 国资数据中心  版权所有   未经许可,均不得转载有    网安备51019002001697号